Уменьшение обязательных выплат в бюджет — один из основных вопросов, решаемых бизнесменами и предпринимателями. Уменьшение НДС является ключевым моментом, позволяющим предприятию оптимизировать финансовый аспект. Любой предприниматель, оплачивающий доход на добавленную стоимость, обязан переправлять часть своей выручки в казну.
Объектом выступает разница между налогом, начисленным покупателем, и входящим. Налог начисляется после каждой сделки, предполагающей продажу товара, выполнения работы или услуги. Уменьшение НДС происходит разными способами.
Лучше всего использовать законные варианты, они являются более безопасными. Не рекомендуется, например, использовать фирмы-однодневки, занижать общую стоимость выручки. Если в ходе проверки контролирующие органы докажут факт применения этих схем, они будут иметь право снять все ваши расходы, на выявленную сумму начислить налог, а также штраф и пени за несвоевременную уплату. Поэтому снижением НДС должны заниматься профессионалы.
Есть довольно простые и официальные методы, позволяющие уменьшить налог. Эффективным является применение льгот. Они могут применены при реализации:
Иногда применяются в случае предоставления услуг, связанных с внутренними перевозками с применением воздушного транспорта.
Еще одним методом снижения НДС является вклад в уставной капитал другого предприятия. По действующему законодательству, имущественные вклады в уставной капитал, не относятся к налогообложению. Компания просто входит в состав учредителей, а через некоторое время выходит, забрав денежный эквивалент своего вклада. С одной стороны, схема является довольно эффективной, но иногда у проверяющих органов возникают вопросы по ее осуществлению.
Снижение НДС предполагает и возможность использовать нулевую ставку. Предприниматели сами решают о том, использовать такой подход или нет. В законодательстве содержится подробный список, позволяющий использовать нулевую ставку. При выборе такого варианта следует акцентировать внимание на том, что в 2018 году были внесены поправки в НК РФ, в перечень подобных направлений были добавлены новые товарные группы.
Воспользоваться услугой по снижению НДС допускается компаниям, которые готовы взять на работу людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому организации получают дополнительные привилегии. Но для получения льгот придется нанять большое количество инвалидов, не менее 18% от численности штата.
Для получения возможности снизить налог можно принять его к вычету. Сделайте это, если приобретение товаров и услуг происходит не для перепродажи, а для внутреннего потребления.
Еще один механизм, позволяющий без проблем использовать услугу снижения НДС — перечисление аванса за товары или услуги. Экономист должен сделать соответствующие проводки, а поставщик — выставить счет-фактуру. Налог на добавленную стоимость должен быть начислен в момент получения аванса. В такой ситуации в последующем его можно будет принимать к вычету.
Достичь поставленной цели можно и другими путями:
Обращаться следует в компании, которые готовы предоставить несколько вариантов услуг по снижению НДС. Наша фирма предлагает проверенные схемы уменьшения налога, закрытие сумм, которые не проходят из-за ошибок в работе или работы с особой категорией контрагентов. Вы можете осуществить корректировки и уточнения по прошлым отчетным периодам, получить документальное подтверждение.
Услуга по снижению НДС предполагает действие в рамках закона, индивидуальный подход и возможность получения оригиналов подтверждающих документов. По требованию, будет подготовлен не только бумажный, но и электронный пакет официальных бумаг.